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中审众环审计中昌数据年报时存问题 被出具警示函
来源:未知发布时间:2020-01-19 19:36

  上述行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十二条、第五十三条的规定。黄晓华、周志军作为中昌数据2018年年报审计项目的签字注册会计师,对上述违规行为负有主要责任。

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  三、审计工作底稿的记录存在错漏。在审计工作底稿《商誉减值测试过程分析》中记录利用了湖北众联资产评估有限公司于2019年4月10日出具的众联估值字〔2019〕第1019号的评估结果,与实际情况不符。上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第 1131号——审计工作底稿》第十条的规定。

  新浪财经讯 1月17日,广东证监局披露对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、黄晓华、周志军采取出具警示函措施的决定。

  二、未对管理层的专家的工作进行充分的了解和评价。对中昌数据聘请的资产评估机构万隆(上海)资产评估有限公司(以下简称上海万隆)的工作未进行充分的了解和评价,以致未发现上海万隆存在评估程序执行不到位的情况。上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第 1301 号——审计证据》第十二条的规定。

  一、未获取充分、适当的审计证据,以合理保证与商誉相关资产组未来现金流量的真实性。在执行商誉减值测试审计过程中,对于诉讼事项的核查仅取得了律师事务所出具的关于债务人偿债能力的回函,但未对回函中提及的股权、房产等与债务人偿债能力相关的关键具体信息执行进一步审计程序。上述行为不符合《中国注册会计师审计准则第 1301 号——审计证据》第十条的规定。

  广东证监局对中审众环执业的中昌大数据股份有限公司(以下简称中昌数据)2018年度年报审计项目进行了商誉审计专题检查。经查,发现执业中存在以下问题:

  根据《上市公司信息披露管理办法》第六十五条的规定,决定对其采取出具警示函的行政监管措施。

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